2月8日消息,阿爾卡特朗訊今天宣布其2013年第四季度業(yè)績(jì)報告,營(yíng)業(yè)額達39.3億歐元,按固定匯率計算同比持平。核心網(wǎng)絡(luò )和接入業(yè)務(wù)收入按固定匯率計算同比增長(cháng)0.4%。從環(huán)比來(lái)看,集團營(yíng)業(yè)額按固定匯率計算增長(cháng)8.8%,核心網(wǎng)絡(luò )和接入業(yè)務(wù)增長(cháng)8.9%,凸顯出IP平臺、IP傳輸和無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)的強勁表現。
從區域角度來(lái)看,以固定匯率計算,阿爾卡特朗訊在北美地區的業(yè)務(wù)同比增長(cháng)2%,較上季度增長(cháng)速度放緩,而亞太業(yè)務(wù)呈現積極態(tài)勢,同比增長(cháng)10%,中國加大網(wǎng)絡(luò )基礎設施投入是驅動(dòng)該地區業(yè)務(wù)增長(cháng)的要因之一。阿爾卡特朗訊在西歐的業(yè)務(wù)繼續保持令人鼓舞的發(fā)展趨勢,同時(shí)在俄羅斯的業(yè)務(wù)恢復增長(cháng)。在其他地區阿爾卡特朗訊營(yíng)收下降約15%左右。
2013全年,按固定匯率計算,阿爾卡特朗訊的營(yíng)收增長(cháng)2.9%;核心網(wǎng)絡(luò )和接入業(yè)務(wù)收入增長(cháng)3.6%。全年業(yè)績(jì)表現反映出了阿爾卡特朗訊堅實(shí)的發(fā)展趨勢,這主要得益于在IP路由業(yè)務(wù)領(lǐng)域實(shí)現兩位數增長(cháng),在WDM和IP平臺業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷取得新進(jìn)展,移動(dòng)和固定超寬帶接入業(yè)務(wù)的積極拉動(dòng)作用,以及大規模網(wǎng)絡(luò )部署機遇。阿爾卡特朗訊贏(yíng)得的市場(chǎng)份額也證明了其穩健的發(fā)展態(tài)勢。
2013年第四季度,阿爾卡特朗訊營(yíng)收毛利率達34.3%,同比上漲近400個(gè)基點(diǎn),環(huán)比上漲170個(gè)基點(diǎn)。同比業(yè)績(jì)增長(cháng)主要得益于更佳的產(chǎn)品組合、運營(yíng)改善和固定運營(yíng)成本的降低。環(huán)比改進(jìn)反映出運營(yíng)成本的降低。2013年阿爾卡特朗訊的營(yíng)收毛利率為32.2%,較上年提高220個(gè)基點(diǎn)。
2013年第四季度,阿爾卡特朗訊實(shí)現集團固定成本削減達1.04億歐元,全年總固定成本削減達3.63億歐元,大幅超出2013年初提出的節約2.5-3億歐元固定成本的既定目標。使集團可將第四季度的銷(xiāo)售、管理及行政(SG&A)費用占營(yíng)收的基點(diǎn)減少120個(gè)比率降低至12.1%,全年實(shí)現減少160個(gè)基點(diǎn),比率降低至14.1%。
2013年第四季度阿爾卡特朗訊調整后的運營(yíng)利潤達3.07億歐元,占營(yíng)業(yè)額的7.8%,而2012年第四季度阿爾卡特朗訊的調整后運營(yíng)利潤為1.15億歐元,占營(yíng)業(yè)額的2.8%,反映出阿爾卡特朗訊核心網(wǎng)絡(luò )和接入業(yè)務(wù)盈利能力的顯著(zhù)提高。總體來(lái)看,2013年阿爾卡特朗訊調整后運營(yíng)利潤為2.9億歐元,較2012年提高5.53億歐元。
第四季度,集團報告凈利潤(集團股價(jià))為1.34億歐元,折合每股收益0.05歐元。受2013第二季度計入的5.48億凈資產(chǎn)減損費用的顯著(zhù)影響,阿爾卡特朗訊2013年公布的全年凈虧損為13.04億歐元。
2013年第四季度,阿爾卡特朗訊運營(yíng)現金流達到4.99億歐元,2012年第四季度的運營(yíng)現金流為3.68億歐元。2013年第四季度自由現金流為3.63億歐元;不包括重組費用,自由現金流增加1.19億歐元。2013年,阿爾卡特朗訊的自由現金流為負6.36億歐元:不包括重組費用和支付的利息,自由現金流增加3.24億歐元。
阿爾卡特朗訊公司的資產(chǎn)負債表在該季度顯增強,主要由于成功增資10億歐元,其中包括9.57億歐元配股發(fā)行和兌換2015OCEANE剩余存根。此外,2013下半年,阿爾卡特朗訊進(jìn)行了一系列交易重組其債務(wù)、優(yōu)化資本結構,并通過(guò)預融資或中短期債務(wù)到期償付,以及一部分賠償金和對其高級擔保信貸重新定價(jià)不斷優(yōu)化資產(chǎn)負債表。在2014年,集團預期實(shí)現年度凈現金利息支出2.65億歐元,2013年這一支出為2.95億歐元。
2013年底,集團宣布以2億美元出售LGS。今天,集團宣布接到科技投資公司中國華信收購阿爾卡特朗訊企業(yè)業(yè)務(wù)的具約束力要約,并進(jìn)入排他性的討論。按照企業(yè)價(jià)值基礎(無(wú)現金/無(wú)債務(wù))以及目前2.37億歐元的100%股價(jià)總值基礎估計,該業(yè)務(wù)部門(mén)的交易估值為2.68億歐元,阿爾卡特朗訊將繼續持有該業(yè)務(wù)部門(mén)15%的股份。該擬議中的交易將很快提交阿爾卡特朗訊企業(yè)業(yè)務(wù)職工委員會(huì ),以執行所需信息和咨詢(xún)程序。明確的收購協(xié)議預計將在2014第二季度簽署。完成此項交易還須履行必要程序,包括獲得相關(guān)監管部門(mén)批準,預期將在2014第三季度進(jìn)行。
截至2013年12月31日,集團整體的養老金和其他退休福利基金為5.46億歐元,2013年9月30日該數字為1.46億歐元,2012年12月31日該數字為負13.08億歐元(未計入適用資產(chǎn)上限)。特別值得注意的是,在不考慮適用資產(chǎn)上限的情況下,集團的美國退休金計劃顯示出40億美元的盈余。2012年12月31日該計劃剩余資金為27億美元。從決定資金需求的監管角度來(lái)看,集團美國養老金計劃是前期出資,集團不指望其在可預見(jiàn)的未來(lái)能有所貢獻。按照適用的法律,集團該項超額養老金資產(chǎn)完全可承擔即將到來(lái)的一年里的計劃義務(wù),集團也相信,未來(lái)該項超額養老金資產(chǎn)仍可承擔計劃義務(wù)。
董事會(huì )建議2013財年不分紅。
展望未來(lái),阿爾卡特朗訊將繼續專(zhuān)注于持續降低成本、增強現金流,提高盈利能力,并且確定了2015年目標,即: 核心網(wǎng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)70億歐元,運營(yíng)毛利率超過(guò)12.5%; 接入及其他業(yè)務(wù)運營(yíng)現金流超過(guò)2.5億歐元; 至2015年底,削減10億歐元固定支出;在2013-2015年期間,至少完成10億歐元資產(chǎn)出售
談到第四季度和2013年業(yè)績(jì),阿爾卡特朗訊首席執行官康博敏(MichelCombes)表示:“今天,我們用業(yè)績(jì)證明,阿爾卡特朗訊正向轉型方略所描繪的目標積極邁進(jìn)。我們將公司重新定位為IP和云計算網(wǎng)絡(luò )以及超寬帶接入的行業(yè)專(zhuān)家,在這些領(lǐng)域我們已經(jīng)看到強勁的商業(yè)驅動(dòng)力。我們通過(guò)成功的融資舉措減少和重組債務(wù),強化了資產(chǎn)負債表。總而言之,我們必須在盈利和創(chuàng )新方面不斷取得重大進(jìn)展以提高企業(yè)的競爭力。展望未來(lái),我們將全力以赴、堅定不移地貫徹執行轉型方略,確保在2015年底實(shí)現該方略既定目標。